淮南市谢家集区人民政府办公室2025年部门预算
淮南市谢家集区人民政府办公室
2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 淮南市谢家集区人民政府办公室概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年收支总表
2.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年收入总表
3.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年支出总表
4.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年财政拨款收支总表
5.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算支出表
6.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年项目支出表
10.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府采购支出表
11.淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年谢家集区人民政府办公室预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(二)组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和综合性材料。
(三)督促、检查区政府各部门和各乡镇街道对区政府决策事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。
(四)受理群众来电、来信、来访和网上投诉
二、部门预算构成
(单位预算构成:)谢家集区人民政府办公室2025年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共2个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
谢家集区人民政府办公室本级 |
行政单位 |
|
2 |
谢家集区机关服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
|
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|
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三、2025年度主要工作任务
(一)安排区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(二)组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和综合性材料。
(三)督促、检查区政府各部门和各乡镇街道对区政府决策事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。
(四)受理群众来电、来信、来访和网上投诉。
第二部分 2025年部门预算表
部门(单位)公开表1
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
436.32 |
一、一般公共服务支出 |
336.13 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
20.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
32.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.68 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.15 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
436.32 |
本 年 支 出 小 计 |
436.32 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
436.32 |
支 出 总 计 |
436.32 |
部门(单位)公开表2
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
436.32 |
436.32 |
436.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
436.32 |
436.32 |
436.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表3
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.13 |
174.46 |
161.66 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
336.13 |
174.46 |
161.66 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
267.43 |
174.46 |
92.96 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.70 |
|
68.70 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.57 |
21.57 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.75 |
17.75 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
436.32 |
254.65 |
181.66 |
|
|
|
部门(单位)公开表4
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
436.32 |
一、本年支出 |
436.32 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
436.32 |
(一)一般公共服务支出 |
336.13 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
20.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
32.36 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
13.68 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
34.15 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
436.32 |
支 出 总 计 |
436.32 |
部门(单位)公开表5
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
336.13 |
174.46 |
158.17 |
16.30 |
161.66 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
336.13 |
174.46 |
158.17 |
16.30 |
161.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
267.43 |
174.46 |
158.17 |
16.30 |
92.96 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.70 |
|
|
|
68.70 |
|
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.57 |
21.57 |
21.57 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.68 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.68 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.15 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.15 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.40 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
合计 |
436.32 |
254.65 |
238.36 |
16.30 |
181.66 |
部门(单位)公开表6
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
210.09 |
210.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.63 |
60.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.56 |
45.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
37.23 |
37.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.57 |
21.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.79 |
10.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.21 |
10.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.75 |
17.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
30201 |
办公费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.00 |
|
11.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.26 |
28.26 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.80 |
7.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.46 |
20.46 |
|
|
|
合计 |
254.65 |
238.36 |
16.30 |
部门(单位)公开表7
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:淮南市谢家集区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
|
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注:淮南市谢家集区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||
部门(单位)公开表9
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
部门办公经费 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
部门预算-办公经费 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
50.66 |
50.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
律师服务费 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燃油费 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
外聘人员工资 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
营商环境服务费 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府采购 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
支付政务公开网站维护检测费用 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
181.66 |
181.66 |
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表10
|
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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注:淮南市谢家集区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表11
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淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注:淮南市谢家集区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市谢家集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市谢家集区人民政府2025年收支总预算436.32万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室收入预算436.32万元,其中,本年收入436.32万元。
本年收入436.32万元,主要包括:一般公共预算拨款收入436.32万元,占100%,比2024年预算增加37.72万元,增长9.46%,增长原因主要是办公经费、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年支出预算436.32万元,比2024年预算增加37.72万元,增长9.46%,增长原因主要是办公经费、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。其中,基本支出254.65万元,占58.36%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出181.67万元,占41.64%,主要用于办公经费、燃油费、外聘人员工资等项目经费。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算436.32万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款436.32万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入436.32万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出336.13万元,占77.04%;科学技术支出20万元,占4.58%社会保障和就业支出32.36万元,占7.42%;卫生健康支出13.68万元,占3.14%;住房保障支出34.15万元,占7.82%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算支出436.32万元,比2024年预算增加37.72万元,增长9.46%,增长原因主要是办公经费、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出336.13万元,占77.04%;科学技术支出20万元,占4.58%社会保障和就业支出32.36万元,占7.42%;卫生健康支出13.68万元,占3.14%;住房保障支出34.15万元,占7.82%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算267.43万元,比2024年预算减少56.77万元,下降1.75%,下降原因主要是支出功能科目有所调整。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算68.7万元,比2024年预算增加43.7万元,增长174.8%,增长原因主要是此款项预算经费增加。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算20万元,2024年预算未列举此款项。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算21.57万元,比2024年预算增加2.07万元,增长10.62%,增长原因主要是本年度社保缴费比率调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算10.79万元,比2024年预算增加1.09万元,增长11.24%,增长原因主要是职业年金缴费支出本年度预算有所调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算10.21万元,2024年预算未列举此款项。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算3.47万元,2024年预算未列举此款项。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算17.75万元,比2024年预算增加1.75万元,增长10.94%,增长原因主要是本年度住房公积金预算有所调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)津贴提租2025年预算16.4万元,比2024年减少0.4万元,下降2.38%,下降原因主要是本年度提租补贴发放金额减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出254.65万元,其中,人员经费238.36万元,公用经费16.33万元。
(一)人员经费254.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.33万元,主要包括:办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年预算共安排项目支出181.66万元,比2024年预算增加16.46万元,增长9.96%,增长原因主要是办公经费、燃油费、外聘人员工资等项目经费增加。主要包括:本年财政拨款安排181.66万元(其中,一般公共预算拨款安排 181.66万元)。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市区谢家集区人民政府办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“部门预算-办公经费”项目。
(1)项目概述:主要用于本部门日常办公经费支出
(2)立项依据:保障部门办公经费合理有效使用
(3)实施主体:淮南市谢家集区人民政府办公室
(4)起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(5)项目内容:用于部门本年度日常办公的印刷费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费等
(6)年度预算安排:50.66万元
(7)绩效目标:保障区区政府办日常日常办公运行
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2025 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
部门预算-办公经费 |
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主管部门及代码 |
[012]淮南市谢家集区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市谢家集区人民政府办公室 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
4年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
214.65 |
年度资金总额: |
50.66 |
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其中:财政拨款 |
214.65 |
其中:财政拨款 |
50.66 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标(2022年—2025年) |
年度目标 |
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部门办公经费,为保障区政府办日常办公运行,组织开展日常活动所需要的经费。坚持节约原则,避免不必要的支出,建设节约型机关,弘扬我党优良作风,对办公经费作出全面规范。 |
用于部门本年度日常办公的印刷费,差旅费,会议费,劳务费,福利费,其他交通费等。厉行勤俭节约,反对铺张浪费,弘扬艰苦奋斗的优良作风,努力建设节约型机关,以及办公室日常开销。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
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质量指标 |
发放合规率 |
100% |
质量指标 |
发放合规率 |
100% |
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时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目单项成本 |
100% |
成本指标 |
项目单项成本 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100 |
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社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
100% |
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
100% |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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满意度指标 |
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(二)机关运行经费。
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年机关运行经费财政拨款预算16.3万元,比2024年增加2万元,增长13.99%,增长原因主要是本年日办公经费预算增加。
(三)政府采购情况。
淮南市谢家集区人民政府办公室2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市谢家集区人民政府办公室共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年淮南市谢家集区人民政府办公室安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费.0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市谢家集区人民政府办公室8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款181.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040402000018号