谢家集区退役军人事务局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.谢家集区退役军人事务局2023年收支总表
2.谢家集区退役军人事务局2023年收入总表
3.谢家集区退役军人事务局2023年支出总表
4.谢家集区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
5.谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表
6.谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表
7.谢家集区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表
8.谢家集区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表
9.谢家集区退役军人事务局2023年项目支出表
10.谢家集区退役军人事务局2023年政府采购支出表
11.谢家集区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)退役士兵就业创业扶持,退役士兵职业教育和技能培训。
(二)烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务,烈士评定材料核实转报,烈士纪念爱国主义教育活动接待服务。
(三)光荣院集中供养待遇办理,重点优抚对象政策咨询服务,优抚对象短期疗养办理,优抚对象精神抚慰服务。
(四)义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放,重点优抚对象临时性救助发放,自主就业退役士兵一次性经济补助金发放。
(五)伤残证件损毁、遗失补换申请转报,残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)残疾抚恤金发放,四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放,烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放。
(六)在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放,在乡复员军人生活补助发放,带病回乡退伍军人生活补助核实发放,参战参试退役人员生活补助办理,部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放,部分农村籍退役士兵老年生活补助办理,建国前入党的部分老党员生活补贴发放,烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放。
(七)协同组织《烈士光荣证》颁授仪式,协同开展烈士安葬服务,烈士纪念设施免费开放。
二、部门(单位)预算构成
(单位预算构成:)谢家集区退役军人事务局2023年度部门预算包括单位本级预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市谢家集区退役军人事务局本级 |
行政单位 |
|
|
三、2023年度主要工作任务
(一)加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,巩固党史学习教育成果,持续学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述摘编,开展“了不起的创业兵”主题宣传、退役军人创办企业经营情况调研,帮助军创企业解决实际困难。建立健全“兵支书”培养长效机制,规范退役军人志愿服务管理,扩大基层志愿服务队覆盖率,打造淮南志愿服务品牌。探索推进优秀退役军人进校园活动,更好服务中小学生国防教育。
(二)提高优抚保障水平。做好参战参试等人员身份精准核查认定工作,同时,着力解决重点优抚对象医疗困难,完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策。关心关爱生活困难退役军人,精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭,叠加各种普惠与优待政策措施,加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度,确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。
(三)打造双拥特色品牌。开展“爱心送进光荣门”“深化双拥共建合作。积极准备全国双拥模范城中期调研评估工作,为新一轮全国双拥模范城创建奠定基础。深化“情系边海防官兵”拥军优属活动,完善拥军支前体制机制,探索跨地区军供保障,军地联合开展拥军支前演练,深化拓展服务备战打仗实践。深入开展“情系边海防官兵”拥军优属活动,解决边防部队和官兵急难愁盼问题。组建专业化社会拥军志愿者队伍,打造更多有影响力的社会化拥军品牌。
(四)推进重点任务落实。全面开展优待证申领制发工作,拓展优待证使用场景,提高优待证“含金量”。及时跟进落实调整后的抚恤和生活补助标准,健全动态增长机制。发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用,开展烈士纪念设施管理和散葬烈士墓保护专项行动,实现“应迁尽迁、集中管护”。加快区委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股成立进度,充分发挥作用。
(五)防范化解矛盾风险。实施退役军人暖心解难专项行动,深入学习推广新时代“枫桥经验”,压实单位部门责任,落实包案化解制度。持续做好信访接访工作,建立“一人一档”,开展重点人员动态管控工作,落实应急处置方案,做好积案化解工作,紧盯重大节庆等敏感时间节点,加强舆情信息的搜集和研判工作,及时掌握重点人员的动态信息,结合常态化走访联系,进一步加大矛盾隐患排查力度,对倾向性问题做到早发现,早解决。落实专项岗位兜底保障政策,帮助安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难的退役士兵及时就业。构建帮扶援助长效机制,给予困难服务对象临时性、应急性帮扶援助。统筹救助帮扶资源,强化部门协调联动,探索“一门受理、协同办理”帮扶机制,维护我区涉军领域稳定大局,带着感情和温度为退役军人做好服务工作,当好贴心“娘家人”,不断提升服务质量,提高退役军人的满意度。
(六)创新工作思路,做好移交安置工作。做好年退役士兵安置工作。坚持“阳光安置”,以量化评分为基础,让安置工作达到部队、用人单位、安置士兵“三满意。”大力支持自主创业,落实退役军人自主创业相关扶持政策,鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务。积极开展教育培训,做好符合政府安排工作条件的退役士兵适应性和技能培训,开展退役军人创业意识和创业能力培训,不断提高针对性、实用性和就业率。
(七)加强信息化建设。以信息化建设为抓手,进一步结合互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,大力推广运用退役军人综合管理系统等信息化建设平台和“荣军行”APP应用,大力推进“网上办”、“掌上办”等服务模式落地,争取“荣军行”APP应用明年上线试用,提升服务智能化水平,为退役军人管理服务工作提供科技支撑,为退役军人提供更加高效率的便捷服务,不断提高全区广大退役军人的荣誉感、自豪感和获得感。
(八)拓宽优待证应用场景。修订完善乡镇街道优待清单目录。计划修订完善乡镇街道级优待目录清单,涵盖医疗、交通、购物等多个方面,鼓励、引导社会力量积极加入,扩充优待内容、提升服务质效、丰富应用场景,让服务对象获得感成色更足、满意度不断提升,让广大退役军人和优抚对象在家门口就能享受实实在在的优待。
第二部分 2023年部门(单位)预算表
谢家集区退役军人事务局2023年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。
1、2023年部门收支总表
2、2023年收入总表
3、2023年支出总表
4、2023年财政拨款收支总表
5、2023年一般公共预算支出表
6、2023年一般公共预算基本支出表
7、2023年政府性基金预算支出表
8、2023年国有资本经营预算支出表
9、2023年项目支出表
10、2023年政府采购支出表
11、2023年政府购买服务支出表
(详见附件谢家集区退役军人事务局2023年部门预算公开表)
部门(单位)公开表1
谢家集区退役军人事务局2023年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1036 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1197.1 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1036 |
本 年 支 出 小 计 |
1226.3 |
|
上年结转数 |
190.3 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
190.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1226.3 |
支 出 总 计 |
1226.3 |
部门(单位)公开表2
谢家集区退役军人事务局2023年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市谢家集区退役军人事务局 |
1226.3 |
1036 |
1036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.3 |
190.3 |
|
|
|
|
|
淮南市谢家集区退役军人事务局 |
1226.3 |
1036 |
1036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.3 |
190.3 |
|
|
|
|
部门(单位)公开表3
谢家集区退役军人事务局2023年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1197.1 |
81.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
116.0 |
67.8 |
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
79.0 |
67.8 |
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1226.3 |
92.7 |
1133.6 |
|
|
|
说明:区退役军人事务局因项目支出数据涉密,故本表格暂无部分相关数据。
部门(单位)公开表4
谢家集区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1036.0 |
一、本年支出 |
1226.3 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1036.0 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
190.3 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
190.3 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
1197.1 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
18.4 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
10.9 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1226.3 |
支 出 总 计 |
1226.3 |
部门(单位)公开表5
谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1197.1 |
81.8 |
77.9 |
3.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
116.0 |
67.8 |
63.9 |
3.9 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
79.0 |
67.8 |
63.9 |
3.9 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
合计 |
1226.3 |
92.7 |
88.8 |
3.9 |
1133.6 |
说明:区退役军人事务局因项目支出数据涉密,故本表格暂无部分相关数据。
部门(单位)公开表6
谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
88.8 |
88.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.7 |
25.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.9 |
15.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.2 |
9.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.4 |
9.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.7 |
4.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30201 |
办公费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
合计 |
92.7 |
88.8 |
3.9 |
部门(单位)公开表7
谢家集区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注:谢家集区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
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谢家集区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注:谢家集区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
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部门(单位)公开表9
谢家集区退役军人事务局2023年项目支出表
单位:万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合 计 |
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说明:“淮南市谢家集区退役军人事务局中使用一般公共预算拨款安排的项目支出数据涉密,故本表无数据”。
部门(单位)公开表10
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谢家集区退役军人事务局2023年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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办公设备 |
办公设备 |
1 |
1 |
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合 计 |
1 |
1 |
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部门(单位)公开表11
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谢家集区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注:谢家集区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容,如相关收支预算未安排,请显示空白格,无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)
第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,谢家集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区退役军人事务局2023年收支总预算1226.3万元,收入包括 一般公共预算拨款收入1036万元、上年结转收入190.3万元,支出包括:社会保障和就业支出1197.1万元、卫生健康支出18.4万元、住房保障支出10.9万元。
二、关于2023年收入总表的说明
谢家集区退役军人事务局收入预算1226.3万元,其中,本年收入1036万元,上年结转结余190.3万元。
(一)本年收入1036万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1036万元,占100%,比2022年预算增加(减少)76.6万元,增长7.98%,增长原因主要是为满足退役军人服务工作进一步细化开展的要求,增加少量新增项目。
(二)上年结转结余190.3万元,主要包括:一般公共预算拨款收入190.3万元,占100%,比2022年预算增加190.3万元,增长100%,增长原因主要是上年度没有结转资金。
三、关于2023年支出总表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年支出预算1226.3万元,比2022年预算增加266.9万元,增长27.82%,增长原因主要是较上年度,本年度有上级结转资金。其中,基本支出92.7万元,占7.56%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1133.6万元,占92.44%,主要用于全区退役军人服务保障工作。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算1226.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1226.3万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1036万元,上年结转收入190.3万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1197.1万元,占97.62%;卫生健康支出18.4万元,占1.5%;住房保障支出10.9万元,占0.88%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算支出1226.3万元,比2022年预算增加266.9万元,增长27.82%,主要原因:一是较上年度,本年度有上级结转资金;二是为满足退役军人服务工作进一步细化开展的要求,增加少量新增项目。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出1197.1万元,占97.62%;卫生健康支出18.4万元,占1.5%;住房保障支出10.9万元,占0.88%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算9.4万元,比2022年预算增加4 万元,增长74.07%,增长原因主要是此项为2023年新增1名编制人员。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算4.7万元,比2022年预算增加2万元,增长74.07%,增长原因主要是此项为2023年新增1名编制人员。
3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2023年预算79万元,比2022年预算增加10.5万元,增长15.33%,增长原因主要是其中增加2023年基础性绩效奖。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算7.3万元,比2022年预算增加3万元,增长69.77%,增长原因主要是2023年新增1名编制人员。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算3.6万元,比2022年预算增加1万元,增长38.46%,增长原因主要是2023年新增1名编制人员。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出92.7万元,其中,人员经费88.8万元,公用经费3.9万元。
(一)人员经费88.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费3.9万元,主要包括:办公费、培训费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年有使用一般公共预算拨款的项目支出,但因数据涉密,故不做说明。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年预算安排政府采购支出1万元,比2022年预算持平。其中,一般公共预算安排1万元,占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
谢家集区退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。无
(二)机关运行经费。
谢家集区退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算11.3万元,比2022年预算减少0.78万元,下降6.46%,下降主要原因是精简节约,缩减财政开支。
(三)政府采购情况。
谢家集区退役军人事务局2023年政府采购预算1万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,谢家集区退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
十二、……。
附件1淮南市谢家集区退役军人事务局2023年部门(单位)预算.doc
皖公网安备 34040402000018号