关于谢家集区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查结果公告
经中共谢家集区委审计委员会批准,谢家集区审计局派出审计组,自2023年12月5日至2023年12月22日,对谢家集区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金进行专项审计调查。现将审计结果报告如下:
一、审计调查发现问题
(一)资金分配与管理情况
指标分解下达不及时。
(二)资金拨付和使用情况
1.特色种养补贴发放方式不合规。
2.“雨露计划”资助资金管理使用不规范。一是补助兑现不及时。二是未附银行转账流水。三是“雨露计划”资助人员入学时间审核不严。
3.交通补助对象把关不严。
4.财务管理不规范。一是公示内容与补助表不一致
(三)资金效益和效果情况
个别产业项目未能尽快发挥带动效益。
(四)项目建设管理情况
1.逾期报送响应文件,未拒收。
2.验收把关不严。
3.监理单位履职不到位。一是监理单位现场管理资料不规范。二是监理日记登记不全。
4.价款结算不实。
5.项目建设未严格按照设计施工。
6.项目资料管理不规范。
二、审计建议
(一)进一步强化资金拨付与使用,规范资金管理。
(二)进一步强化资金效益和效果,提高单位履职能力。
(三)进一步加强加强绩效管理,实现财政资金投入效益最大化。