谢家集区审计局2026年上半年工作总结和下半年工作谋划

发布时间:2026-07-07 15:29信息来源:谢家集区审计局文字大小:[    ] 背景色:       

今年以来,在区委、区政府的正确领导和市审计局的精准指导下,区审计局始终坚守审计政治属性,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,严格践行审计“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”工作要求,锚定全区经济社会发展中心工作,立足常态化“经济体检”职能,聚焦重点领域、紧盯关键环节、抓实提质增效,持续深化研究型审计、数字化审计、整改型审计建设,稳步推进各项审计任务落地落实,审计监督服务治理效能持续提升。现将2026年上半年工作开展情况及下半年工作谋划汇报如下:

一、上半年工作总结

(一)锚定政治引领,筑牢审计履职担当“硬根基”

坚持党对审计工作的集中统一领导,进一步强化审计机关政治意识。一是深入学习贯彻党的二十大精神,学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,深入贯彻落实全国、全区、全市审计工作会议精神,通过组织集中学习、专题研讨等多种形式,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻习近平总书记关于审计工作和对安徽工作论述的重要要求作为局党组会议、中心组学习的“第一议题”,深学细悟,学以致用,进一步统一思想,增强政治意识,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是统筹谋划审计年度工作。3月31日召开十一届区委审计委员会第八次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作重要讲话精神,研究部署2026年审计工作,协调解决审计工作存在问题。四是严格执行重大事项请示报告制度,2026年已向市委审计委员会及其办公室报告重要工作情况、重要审计报告6件,做到了应请示尽请示、应报告尽报告、应报备尽报备。坚持重要事项首先向本级党委审计委员会报告,及时向区委审计委员会报送各类请示、报告、专报等15件,区领导共作出批示6次。

(二)聚焦主责主业,夯实审计精准监督“硬实力”

1.计划制定科学精准,进度执行稳扎稳打。扭转形式上的“审计全覆盖”,审计项目计划制定从“看数量”到“要质量”转变。全年计划安排审计项目5类19个,其中承担上级审计机关交办的审计项目1个,区审计局自行安排项目18个。上半年,精心组织实施财政类审计项目3个,政府投资跟踪审计3个、领导干部经济责任审计项目3个,目前1个项目已征求意见结束、5个项目处于征求意见阶段,3个项目正在实施。

2.把牢重点有的放矢,深度施审扎实有力。对区本级预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并对区财政局、区农水局政府债券管理使用情况进行延伸审计,发现申报实施方案编制不精准、部分专项债资产未进行会计核算等6个问题,提出审计建议4条。为促进区管领导干部规范权力运行、依法履责、廉洁从政,经区委审计委员会批准,对区人社局、区司法局、区市场局开展领导干部经济责任审计,聚焦重大决策部署贯彻落实、部门职责履行、重大经济事项决策管理、资金资产管理和内部管理等方面,目前现场审计已基本结束,正在征求意见。

3.突出整改闭环管理,审计监督高效见效。2026年区委、区政府高度重视审计整改工作,主要领导多次审阅审计报告,对审计发现问题整改提出要求;各相关被审计单位认真落实整改主体责任,主管部门切实履行监督管理责任。同时为进一步推动审计整改工作,区委审计办建立难点问题政府督、重点问题发函督、常规问题日常督的“三督”跟踪督促机制,向区委审计委员会上报2025年度审计整改情况,发出审计整改督办函9份,督促解决2个相关问题。人大、纪检、巡察、财政等部门在督查落实上共同发力,全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局进一步巩固和完善。

(三)紧盯提质创优,淬炼审计精品建设 “硬品质”

1.重点项目孵化成效显著,参评省级优秀项目。按照《谢家集区审计局关于创建优秀审计项目工作的意见》要求,精心准备2026年度审计项目评选,其中谢家集区工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查项目作为重点培育对象由市局推选至省审计厅参评。

2.持续强化内部审计工作,推动各类监督贯通。上半年按照市局统一部署要求,我局牵头组织并指导66家单位完成内部审计情况调查填报,全面摸清全区内审工作基础现状、机构建设及人员配置情况,为精准指导、分类施策、系统推进内审规范化建设提供了翔实依据和数据支撑。不断深化审计与纪检、巡察、财政、统计等部门的贯通协作,积极促进跨部门协同监督,上半年抽调4人次参与上级审计及巡察工作,向区纪委监委提供2025年审计报告,推动监督资源整合。

二、存在问题

(一)成果治理效能偏弱,标本兼治力度不足

审计工作仍以查错纠弊、问题整改为主,举一反三、溯源治本力度不足。针对招投标领域程序不规范、监管缺位、隐性违规等共性问题,制度梳理、机制完善、行业整治的深度不够,部分顽固性、行业性问题未能从根源彻底化解,审计服务基层治理、行业规范的长效作用有待进一步释放。

(二)审计工作负荷较重,基层内审赋能不足

全局审计人员力量有限,年度审计项目数量多、覆盖面广、核查精度要求高,常态化处于高负荷运转状态,力量统筹、精细深耕空间受限。辖区乡镇、行业主管部门内审工作规范化程度不高,内审人员业务能力参差不齐,对局机关常态化指导、规范督导的落地成效不明显,全区内审工作整体效能有待提升。

(三)数字审计深度不够,专业队伍建设滞后

数字化审计应用仍处于基础筛查阶段,大数据深度比对、模型搭建、风险预判能力不足,数据分析赋能风险预警、源头治理的作用发挥不充分。队伍专业结构较为单一,工程审计、大数据审计专业人才短缺,复合型审计骨干储备不足,难以完全适配新形势下工程招投标、数字化监管、全域审计的工作需求。

三、下半年工作谋划

(一)抓实作风建设,筑牢规范履职根基

持续深化作风建设和审计规范化建设,紧扣上级审计机关工作部署,常态化抓实审计全流程管控,规范审计取证、报告撰写、成果运用、整改督办各环节工作。坚持严管严治,持续锤炼严谨务实、精准高效的审计作风,以过硬作风保障审计工作高质量开展,精准服务全区经济社会发展大局。

(二)紧盯重点任务,提升精准监督质效

高效推进剩余年度审计项目收官提质,持续聚焦工程建设、公共资源交易、民生资金、经济责任等重点领域。持续深化招投标领域常态化监督,紧盯标前、标中、标后全链条风险,严查规避招标、围标串标、虚假投标、转包分包、监管缺位等突出问题。聚焦乡村振兴、民生保障、政府投资项目等关键领域,做实做细常态化审计监督,精准揭示风险隐患、规范资金使用、规范项目管理。

(三)深化整改提质,放大审计治理效能

持续健全审计整改闭环管理体系,细化问题台账、责任台账、整改台账,实行动态跟踪、定期复盘、对账销号。紧盯未完成整改、需持续整改问题,压实主管部门监管责任和被审计单位主体责任,常态化开展整改“回头看”,严防问题反弹回潮。持续推动审计成果制度化、长效化,针对行业共性问题、制度短板,精准提出治理建议,持续完善公共资源交易、项目建设、资金监管长效机制。

(四)深耕队伍建设,激发干事创优活力

聚焦“能查、能说、能写”复合型审计队伍建设,常态化开展业务研学、案例复盘、技能练兵,重点强化大数据审计、工程审计、政策审计能力培育。加大审计信息、调研成果、典型案例撰写报送力度,提升审计成果辨识度和影响力。持续深耕优秀审计项目创建工作,对标评优标准打磨项目亮点、夯实工作质量,全力争创市级、省级优秀审计项目,全面提升全区审计工作规范化、精品化水平。

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